曲靖市公安局2023年部门预算编制说明

发布时间:2023-01-18 16:00:18   索引号:    文号:    来源:曲靖市公安局警务保障处   

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曲靖市公安局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市公安局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市公安局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职责并开展公安业务工作,具体职责为:贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策和法律、法规;开展反恐怖斗争,防范和处理邪教犯罪,防范和打击各种破坏活动,侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱;查处不安定因素和重大群体性事件,查处危害社会秩序的行为,查处刑事案件、经济犯罪案件和其他案件;管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。管理入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务,管理集会、游行、示威活动,管理拘押收教场所,维护社会稳定;组织实施全局性业务工作和重大警务活动,组织开展禁种、禁吸毒品工作,执行依法承担的刑罚,开展刑事、行政执法监督和行政复议,监督管理计算机信息系统的安全打击信息网络犯罪,指导和监督治安防范、安全保卫工作。

(二)机构设置情况

曲靖市公安局共设置23个内设机构,包括:警令部、政治部、审计处、警务保障处、信访处、禁毒支队、警卫支队、警察协会秘书处、特警支队、三分局、出入境管理处、警务督察支队、法制支队(直属分局)、科技信息化支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、监所管理支队、环食药侦支队以及不向社会公开部门4个。

曲靖市公安局为一级单位,所属单位0个。

(三)重点工作概述

紧紧围绕全市工作大局,忠诚履行新时代职责使命,牢牢把握平安建设的使命任务,牢牢把握法治建设的正确方向,牢牢把握公安队伍建设的根本要求,努力创建更高水平的平安曲靖、法治曲靖。一是以扫黑除恶常态化为牵引,严厉打击各类违法犯罪,确保全市社会大局持续安全稳定。强化命案侦防工作,确保现行命案全破,全力攻坚命案积案,以打促防,进一步压降命案,切实保护人民群众生命安全。二是把各类矛盾纠纷解决在萌芽状态和初始阶段,全力遏制减少“民转刑、刑转命”案件,严防个人极端暴力犯罪发生,切实防范“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生。三是加强校园安全管理,推动校园安全工作综合治理,防范和严厉打击涉学校、涉学生违法犯罪。

二、预算单位基本情况

曲靖市公安局编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》(云保局函〔2018〕34号),在职人员人数及分布情况涉密不公开。

离退休人员181人,其中:离休3人,退休178人。

车辆编制88辆,实有车辆88辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入30,044.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入29,741.71万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入155.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入148.00万元。

与上年对比,财务总收入减少17,389.02万元,下降36.66%,减少的主要原因是预算口径不一致:一是本年上级财政资金未纳入预算,一般公共预算收入减少;二是本年自有资金预算只申报其他预算收入,未申报其他应收应付等往来款,单位资金预算大幅减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入29,741.71万元,其中:本年收入29,741.71万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款29,741.71万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,财政拨款收入减少3,527.02万元,下降10.60%,减少的主要原因:本年上级财政资金未纳入预算,一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出30,044.71万元。财政拨款安排支出29,741.71万元。其中:基本支出18,569.89万元,与上年对比增加1,212.03万元,增加6.98%,增加的主要原因:社会保障缴费和住房公积金计算基数变动,工资福利支出预算增加;项目支出11,171.82万元,与上年对比减少4,739.05万元,下降29.78%,减少的主要原因分析:本年上级财政资金未纳入预算,财政拨款安排支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201公共安全支出—公安—行政运行15,215.07万元,主要用于以下四个方面支出:(1)在职人员工资福利、一般公用经费、会议费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务出行租车经费支出;(2)辅警人员工资、保险缴费、警服等支出;(3)市委、市政府机关保卫大队保安经费支出;(4)看守所在押人员给养支出。

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务2,065.50万元,主要用于以下五个方面支出:(1)业务办公区维修维护、物业管理支出;(2)根据《人民警察奖励条例》实施的表彰奖励支出;(3)民警、辅警执法意外伤害保障支出;(4)民警、离退休人员及辅警体检支出;(5)警犬训养支出;(6)公安宣传支出;(7)新开办企业免费印章支出;(8)其他公安行政管理事务支出。

3.2040219公共安全支出—公安—信息化建设1,958.05万元,主要用于公安信息网络购建及网络运行维护支出。

4.2040220公共安全支出—公安—执法办案7,004.00万元,其中:用于市人民警察训练基地建设、曲靖市看守所整体搬迁等公安基础设施建设支出5,032.27万元,其他用途1,971.73万元属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密内容,具体用途不公开。

5.2040221公共安全支出—公安—特别业务,属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密科目,预算开支及具体用途不公开。

6.2040299公共安全支出—公安—其他公安支出,主要用于市对下转移支付支出,属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密内容,预算开支及具体用途不公开。

7.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休115.92万元,主要用于离休人员离休费、离退休公用经费支出。

8.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,299.45万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

9.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出13.44万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗440.88万元,主要用于医疗保险缴费支出。

11.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助342.70万元,主要用于医疗保险缴费支出。

12.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出75.42万元,主要用于工伤、生育、附加商业保险缴费支出。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,067.01万元,主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出16,654.43万元(其中:基本支出16,654.43万元,项目支出0.00万元)

30101工资福利支出—基本工资2,885.13万元(其中:基本支出2,885.13万元,项目支出0.00万元)。

30102工资福利支出—津贴补贴5,775.88万元(其中:基本支出5,775.88万元,项目支出0.00万元)。

30103工资福利支出—奖金1,228.95万元(其中:基本支出1,228.95万元,项目支出0.00万元)。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费1,299.45万元(其中:基本支出1,299.45万元,项目支出0.00万元)。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费415.88万元(其中:基本支出415.88万元,项目支出0.00万元)。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费342.70万元(其中:基本支出342.70万元,项目支出0.00万元)。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费75.42万元(其中:基本支出75.42万元,项目支出0.00万元)。

30113工资福利支出—住房公积金1,067.01万元(其中:基本支出1,067.01万元,项目支出0.00万元)。

30199工资福利支出—其他工资福利支出3,564.01万元(其中:基本支出3,564.01万元,项目支出0.00万元)。

 2.302商品和服务支出5,032.13万元(其中:基本支出1,642.79万元,项目支出3,389.34万元)

30201商品和服务支出—办公费117.35万元(其中:基本支出117.35万元,项目支出0.00万元)。

30202商品和服务支出—印刷费30.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出30.00万元)。

30205商品和服务支出—水费20.00万元(其中:基本支出20.00万元,项目支出0.00万元)。

30206商品和服务支出—电费300.00万元(其中:基本支出300.00万元,项目支出0.00万元)。

30207商品和服务支出—邮电费30.00万元(其中:基本支出30.00万元,项目支出0.00万元)。

30209商品和服务支出—物业管理费282.34万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出282.34万元)。

30211商品和服务支出—差旅费140.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出140.00万元)。

30212商品和服务支出—因公出国(境)费用1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)。

30213商品和服务支出—维修(护)费1,016.60万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1,016.60万元)。

30214商品和服务支出—租赁费60.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出60.00元)。

30215商品和服务支出—会议费23.32万元(其中:基本支出23.32万元,项目支出0.00万元)。

30216商品和服务支出—培训费115.87万元(其中:基本支出45.87万元,项目支出70.00万元)。

30217商品和服务支出—公务接待费20.00万元(其中:基本支出20.00万元,项目支出0.00万元)。

30218商品和服务支出—专用材料费875.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出875.00万元)。

30226商品和服务支出—劳务费60.40万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出60.40万元)。

30227商品和服务支出—委托业务费655.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出655.00万元)。

30228商品和服务支出—工会经费180.94万元(其中:基本支出180.94万元,项目支出0.00万元)。

30229商品和服务支出—福利费205.98万元(其中:基本支出205.98万元,项目支出0.00万元)。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费45.00万元(其中:基本支出45.00元,项目支出0.00万元)。

30239商品和服务支出—其他交通费用653.33万元(其中:基本支出653.33万元,项目支出0.00万元)。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出200.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出200.00万元)。

 3.303对个人和家庭补助417.67万元(其中:基本支出237.67万元,项目支出180.00万元)。

30301对个人和家庭补助—离休费40.83万元(其中:基本支出40.83万元,项目支出0.00万元)。

30305对个人和家庭补助—生活补助171.84万元(其中:基本支出171.84万元,项目支出0.00万元)。

30307对个人和家庭补助—医疗费补助25.00万元(其中:基本支出25.00万元,项目支出0.00万元)。

30309对个人和家庭补助—奖励金180.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出180.00万元)。

4.310资本性支出7597.48万元(其中:基本支出35.00万元,项目支出7562.48万元)

31001资本性支出—房屋建筑物购建327.27万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出327.27万元)。

31002资本性支出—办公设备购置324.16万元(其中:基本支出35.00万元,项目支出289.16万元)。

31003资本性支出—专用设备购置1,383.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1,383.00万元)。

31005资本性支出—基础设施建设505.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出505.00万元)。

31007资本性支出—信息网络及软件购置更新858.05万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出858.05万元)。

31009资本性支出—土地补偿4,200.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4,200.00万元)。

5.39999其他支出—其他支出(市对下转移支付)40.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出40.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出29,741.71万元,与上年对比,减少3,527.02万元,下降10.60%,下降的主要原因:本年上级财政安排资金未纳入预算安排支出。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市公安局2023年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市公安局2023年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市公安局与市配套事项为涉密项目,不向社会公开。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市公安局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年曲靖市公安局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额2,706.15万元,其中:政府采购货物预算1,842.21万元、政府采购服务预算813.94万元、政府采购工程预算50.00万元。(注:《政府购买服务预算表09》相关内容不在此处反映)

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.00万元,较上年减少14.10万元,下降17.60%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市公安局2023年因公出国(境)费预算为1.00万元,较上年减少0.10万元,下降9.09%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。

减少的主要原因是:认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格按照厉行节约的基本原则,努力降低行政成本,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,严格加强因公出国(境)管理制度和开支标准,2023年因公出国(境)费预算比上年下降9.09%。

(二)公务接待费

曲靖市公安局2023年公务接待费预算为20.00万元,较上年减少12.00万元,下降37.50%,国内公务接待批次为240次,共计接待2300人次。

减少的主要原因是:认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格按照厉行节约的基本原则,努力降低行政成本,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,严格加强公务接待管理制度和开支标准,2023年公务接待预算比上年下降37.50%。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局2023年公务用车购置及运行维护费为45.00万元,较上年减少2.00万元,下降4.26%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费45.00万元,较上年减少2.00万元,下降4.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为88辆。

减少的主要原因:严格按照厉行节约的基本原则,努力降低公务用车购置及运行维护费的开支标准,2023年公务用车购置及运行维护费预算比上年下降4.26%。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局严格执行本级绩效管理相关规定,成立以分管警务保障工作的局领导为组长、局直各部门主要负责人为副组长、局直各部门相关业务工作人员为组员的绩效管理领导小组,绩效管理领导小组负责部门整体支出绩效目标的编制、项目支出绩效目标审核、项目绩效跟踪及绩效自评工作。根据开展公安业务工作计划,结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果,曲靖市公安局2023年共编制项目支出绩效10项,其中:纳入预算安排6项,属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密项目3项,项目支出绩效目标不公开,财政安排11,474.82万元,其中财政安排11,171.82万元,自有资金303.00万元。预算项目支出绩效目标具体情况详见公开附表“项目支出绩效目标表(本级下达)”。

曲靖市公安局纳入2023年项目预算的6个预算项目均不属于重点项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指为保障行政(含参照公务员法管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.警用装备:是指警员所使用的专用业务装备。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局2023年机关运行经费安排1,677.79万元,其中,一般公用经费568.35万元,会议费23.32万元,培训费45.87万元,福利费205.98万元,工会费180.94万元,其他交通费653.33万元,与上年对比,减少40.84万元,下降2.38%,减少的主要原因是在职人员减少导致在职公用经费减少。其中:一般公用经费减少20.60万元,会议费减少0.88万元,培训费增加2.36万元,福利费增加3.59万元,工会费增加2.95万元,其他交通费等减少28.26万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,曲靖市公安局资产总额83,626.80万元(净值40,351.76万元),其中,流动资产11,146.41万元,固定资产65,569.63万元、净值22,504.83万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程5,587.64万元,无形资产1,323.12万元、净值1,112.88万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少10,889.27万元,其中流动资产减少9,396.55万元,固定资产减少2,018.86万元,在建工程增加350.16万元,无形资产增加175.98万元。减少的原因是:退回大额案件扣押款导致流动资产大幅减少;其次是当年累计折旧远远高于资产新增导致固定资产减少。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值27.00万元;报废报损资产242项,账面原值733.16万元,实现资产处置收入0.17万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

 

曲靖市公安局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

公安行政管理专项经费

二、立项依据

项目主要立项依据是2009年公安经费保障体制改革相关规定,以《公安机关人民警察奖励条令》(公安部 人力资源和社会保障部〔2015〕135号)、《关于新形势下加强和改进公安新闻舆论工作的意见》(公政﹝2018﹞11号)、《关于进一步加强公安民警身心健康保护工作的意见》(公传发〔2009〕23号)、《曲靖市机关事务管理局关于印发曲靖市市级机关购买后勤服务管理办法(试行)的通知》(曲管发〔2022〕7号)、《关于调整公安警犬经费开支范围和标准的通知》(公办〔1995〕379号)等文件为辅助,项目立项依据充分。

三、项目实施单位

曲靖市公安局

四、项目基本概况

根据《曲靖市财政局关于编制2023年市本级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》(曲财预〔2022〕42号)有关项目质量提升行动要求,将以前年度申报的从优待警专项经费、公安业务用房及附属设施运行维护专项经费、公安业务保障专项经费合并为“公安行政管理专项经费”项目,申报警犬训(养)、公安宣传工作、司法救助、表彰奖励、执法意外伤害保险、健康体检、机关后勤服务等方面的支出。

五、项目实施内容

一是严格落实从优待警要求,组织全局民警、职工及离退休人员、辅警进行体检,建立健康档案;二是组织全体民警、职工、辅警购买意外伤害保险;三是实施对公安工作中作出突出成绩的集体和个人表彰奖励;四是保障业务办公用房办公设施完整,水电正常供应;五是妥善处置涉警舆情,不引起大规模炒作,围绕中心工作,加大正面宣传;六是加强投资项目审计监督管理,提高项目资金使用效益,防范风险;七是开展医院看守所协作医疗工作;八是抓好警犬训、养、繁育工作;九是全力做好公安后勤服务,更好地公安执法办案工作。

六、资金安排情况

曲靖市公安局2023年预算申报数2,040.50万元。

七、项目实施计划

不断提升公安业务装备建设水平,强化新技术手段建设应用,努力打造技术支撑破案新利器,公安装备整体配备水平和科技含量显著提升,指挥调度、信息通信能力得到明显加强;以信息安全等级保护为基准,构建覆盖终端安全、网络安全、应用安全、主机安全、数据安全及安全管理的安全技术体系,实现全网终端、网络、服务器、应用及数据的安全防护。积极融入推进国家治理体系和治理能力现代化的大局,以维护全市社会政治稳定为首要任务,以打击防范违法犯罪为主业,以全面深化公安改革为动力,以群众安全感和满意度为衡量公安工作的根本标准,坚持民意导向、问题导向、结果导向,打好系列攻坚战,把握工作主动权,建设更高水平的平安曲靖,为全市高质量跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境,切实做到“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意、社会认可”,确保全市政治安全、社会安定、人民安宁。一是办理(查处)各类案件不低于4.5万件;二是新增业务装备不低于500件;三是命案破案率不低于90%;四是为国家、集体和个人挽回损失不低于1.00亿元;五是群众安全感和满意度不低于90%。

八、项目实施成效

严格落实从优待警要求,组织全局民警、职工及离退休人员、辅警进行体检,建立健康档案,及时了解民警身体情况,力争健康体检参检率达90%以上。保障业务办公用房办公设施完整,水电正常供应,环境卫生及绿化状况良好,极力营造安全、舒适的业务办公环境,为公安执法办案提供有力的保障。

 

曲靖市公安局2023年部门预算表

(附件:曲靖市公安局2023年预算公开表

 监督索引号53030018031200111