曲靖市水务局(本级)2022年度部门决算

发布时间:2023-09-24 16:00:36   索引号:53030011033200601000   文号:    来源:曲靖市水务局   

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曲靖市水务局(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市水务局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市水务局(本级)概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市水务局是曲靖市人民政府工作部门,为正处级。主要职责是:

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于水利工作的方针政策及决策部署,加强水资源合理利用和节约保护。坚持节水优先和保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护。

2.负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订本地区水资源规划和有关规章制度,并组织实施。组织拟定全市水务工作的发展战略和中长期发展规划及年度计划。管理指导水库、电站移民后期扶持等工作。

3.统一管理水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作。指导开展水资源有偿使用工作。组织实施水资源费征收,发布全市水资源公报。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。落实节约用水政策,指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。依法依规开展水土保持生态环境保护工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护、修复。配合做好重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作。

8.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。开展水利科技工作。指导组织开展水利行业建设市场质量监督工作,落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

9.负责农村水利管理与改革工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全和城镇供水工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作和防洪、防旱应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。监督管理河道采砂工作。承担抗旱、蓄水、江河治理、水毁工程修复等有关工作。

11.完成省水利厅、市委和市人民政府交办的其他任务。

12.与曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局河道采砂管理的职责分工。曲靖市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责,曲靖市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责,曲靖市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由曲靖市水务局牵头,会同曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局等部门,负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划,开展河道采砂的水上执法监管。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年,认真贯彻落实市委、市政府奋进新征程推进新跨越三年行动部署要求,对标建设省域副中心城市“四个定位”,服从服务于全市高质量跨越式发展大局,按照《曲靖市构建现代水网体系加快推进水利高质量跨越式发展三年行动计划(2022—2024 年)》(曲政办发〔2022〕26号),坚持典型引路,突破水利投融资制约瓶颈,突出重点项目规划建设引领,再掀水利建设新高潮。1至11月,全市完成水利固定资产投资62.66亿元,同比增长27.6%。重点抓好四个方面的工作:

1.全力抓机遇,抢风口谋项目。主动融入国家、省级水网规划,聚焦提升水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源优化配置和大江大河大湖生态保护治理能力等重点,深入学习中央财经委第十一次会议等重要会议精神,全力抢抓国家稳住经济大盘等政策机遇和项目窗口期,在三年行动计划实施1004件、总投资832.14亿元的基础上,新增谋划82件保长远、打基础、管根本的重点项目,总投资300.75亿元。其中,在中心城市现代水网规划方面。曲靖中心城市现状人口112万,水安全保障规划总投资92.8亿元,拟建隧洞、管道总长246.91公里,到2025年实现“两横三纵、十库联供”,满足153万人供水需求,到2035年将实现“三横三纵、十余库联供”,达到开源节流、挖潜增供、丰枯调剂、均衡配置目标,保障300万人供水安全;在“扩连调供”四大工程规划方面。重点以各县(市、区)“引水入城”项目建设为主,规划项目81件,总投资255.74亿元,建成后将大幅改善水生态系统,促进水资源科学配置调度,形成河湖库渠连通、多源互补、区域互济的现代水安全保障体系;在大型灌区规划方面。规划了总投资159.35亿元的24件大中型灌区项目。其中大型灌区3件:罗师大型灌区规划总投资55.99亿元,宣威大型灌区规划总投资41.1亿元,会泽大型灌区规划总投资45亿元;中型灌区21件,总投资17.26亿元。建成后,将有效解决灌区城乡生活、工业及农业供水,为灌区巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村振兴、稳定粮食生产以及改善区域生态环境提供水利支撑。

2.全力抓前期,促开工稳增长。以黑滩河水库开工为重要标志,吹响大干水利冲锋号,多措并举促进项目开工,加快项目推进,确保水利投资稳定增长。一是前期工作有力推进。落实局领导班子成员包县服务指导督促通报机制,全力推进全市2022年“双十”项目。其中,新开工92件,总投资124.4亿元;前期项目92件,总投资214.94亿元。市级统筹总投资77.62亿元的10件新开工项目,推进总投资128.73亿元的10件前期项目;市政府常务会专题研究并印发《曲靖市人民政府办公室关于加快推进重点水利项目前期工作的通知》(曲政办函〔2022〕87号),按2023年底前完成可研的目标,明确了总投资520.29亿元的100件重点项目的时间节点,并由市政府按季现场观摩督查通报,市水务局按月包保指导调度服务。市级统筹主抓5亿元以上、总投资405.16亿元的28件重大项目,目前投资16.1亿元的中心城区供水提升保障引连调水工程可研已获批;投资55.99亿元的罗师灌区已通过水规总院审查,正抓紧可研编制;投资41.1亿元宣威灌区规划将上报水规总院审查;投资17.14亿元德泽水库“引水济曲”工程正开展方案比选工作。

二是续建项目建设提速。投资20.95亿元的车马碧水库下闸蓄水,投资22.55亿元的阿岗水库通过下闸蓄水验收,总投资85.69亿元的其他30件续建骨干水源工程,以及中小型水库除险加固、中小河流治理等其他重点项目建设整体推进顺利。三是重点项目批量开工。新开工了投资39.99亿元的黑滩河水库、投资8.14亿元的宣威市扯卓河水库、投资6.02亿元的陆良县下河沿水库等总投资94.41亿元的92件重点项目。目前,全市库内项目120件,总投资193.87亿元,累计完成投资108.67亿元,剩余投资85.20亿元。

3.全力抓改革,激活力强支撑。深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,深化运用陆良农田水利建设解决“最后一公里”问题的模式、路径和方法,不断贯穿延伸拓展破题,持续加大水利改革力度,向改革要支撑,向市场要活力,一是创新水利投融资改革模式。服从服务于市委、市政府中心大局,认真落实市委、市政府关于中心城市供排水一体化改革的部署要求,稳定人心,盘清资产,发挥专业优势,加快评估划转,使存量资产资源成为投融资改革“硬支撑”,推动黑滩河水库成为全省“十四五”首件开工的大型水库;今年共争取上级资金15.71亿元(其中中央3.44亿元,省级12.27亿元);国家政策性开发性金融工具基金4.78亿元,占全省的89.5%(不含滇中引水项目);发行地方政府专项债券7件,总投资53.62亿元,争取资金13.25亿元。进入2023年项目库17件,总投资145.93亿元,计划争取资金57.76亿元。二是理顺水利项目建设管理体制。由市委编办核定18名全额拨款事业单位编制,在全省首家率先成立重点水利项目建设管理中心,专门负责统筹管理全市重点水利项目的建设,实现了“一个中心”负责全市所有重大项目,无需重复组建建管机构,建管工作推进专业、精准、高效的目标,为全省水利建设模式转变提供了借鉴。三是加快推进城乡供水一体化改革。市委常委会、市政府常务会议专题研究,出台《曲靖市推进城乡供水一体化三年行动方案(2022—2024年)》,在2021年启动农村供水保障三年行动,城乡供水一体化率达54.71%的基础上,以县域为单元,全覆盖深化实施城乡供水一体化三年行动计划,争取2024年底全市城乡供水一体化覆盖率提升到80%以上,全面解决农村供水小散弱和城乡供水不均衡、不充分问题。2021年以来,通过争取、整合、发债和融资等方式,新开工农村供水保障项目68亿元,完成投资37.6亿元,是“十三五”全市完成投资12.64亿元的2.97倍。到2022年底,全市城乡供水一体化覆盖率将达到62%。其中,曲靖经开区、麒麟区、沾益区覆盖率分别达99.51%、93.21%、86.1%。作为典型,曲靖今年两次在省政府召开水利工作会议上就城乡一体化改革作交流,并成为12月7日全国水利工作会议上唯一交流发言的市级政府(会议原定11月到曲靖以现场会方式召开,后因疫情影响改为视频会议。交流的6家单位中,其他5家均为省级水利行业部门)。

4.全力抓安全,攻难点防风险。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述,高度敏感重视行业风险防范,牢固树立安全发展理念,时刻绷紧安全生产这根弦,压紧压实安全生产责任。一是高度重视防汛抗旱保安全工作。深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念,坚持人民至上、生命至上,牢固树立“防大汛、抗大灾、抢大险”思想,强化风险防控意识,绝不松懈、不松劲,有针对性开展好防汛抗旱保供工作。特别是在防汛方面,深刻汲取河南郑州“7•20”特大暴雨灾害教训,市委、市政府主要领导、分管领导多次现场踏勘和专题调研推进工作,本着宁可抓重、不可抓漏的原则,强化预报、预警、预演、预案措施,牢牢守住水旱灾害防御底线。全市安全度汛“三个责任人”和各类应急预案全面落实,演练推演实现全覆盖,制定了《水旱灾害防御应急响应工作规程(试行)》。坚持日调度通报、周研判分析、月检查督办,全市排查整改防汛风险点2065个、小水电安全隐患268个。二是系统攻克水环境风险问题。致力于“流域之治”“生态之治”,紧盯南盘江中心城区水环境风险隐患,围绕段面水质“一年脱劣、两年达标、三年稳步提升”目标,在市委、市政府按月现场观摩督查生态环境保护、实行红黄绿通报高位推进下,进一步明确市县乡村四级河长“5677”条履职规范,推动各级河长履职尽责,创新建立一月一联合巡查暗访、一月一调度会商研判、一月一督查观摩、一月一检查考核销账“四个一”工作机制,聚焦水环境敏感问题,坚持反复抓、抓反复,确保水环境质量稳步提升;谋划推动总投资13.84亿元的“数字水利”、师宗县智慧水务一体化等项目规划建设,努力构建数字化、网络化、智能化的河湖管理保护体系;在成功创建33条省级美丽河湖的基础上,积极推进38条省级美丽河湖建设工作,擦亮珠江源靓丽名片,确保河湖长制工作继续走在全省前列。三是全面做好安全生产各项工作。全力推进安全生产专项整治三年行动,有序开展了在建项目安全生产和工程质量安全各项工作;全力推进常态化疫情防控各项工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科(曲靖市节约用水办公室)、建设运行与监督管理科、水土保持科(曲靖市水土保持委员会办公室)、农村水利水电科、水旱灾害防御科及机关党委(人事科)。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入曲靖市水务局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要是:

1.曲靖市水务局(本级)

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市水务局(本级)2022年末实有人员编制129人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制6人),事业编制94人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员6人),事业人员65人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人(离休2人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人(离休0人,退休100人)。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市水务局(本级)2022年度收入合计45,088,754.07元。其中:财政拨款收入45,088,754.07元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加3,102,969.28元,增长7.39%。其中:财政拨款收入增加3,102,969.28元,增长7.39%;上级补助收入增加0.00元,与上年对比无变化;事业收入增加0.00元,与上年对比无变化;经营收入增加0.00元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00元,与上年对比无变化;其他收入增加0.00元,与上年对比无变化。主要原因是推进水利前期工作,争取上级资金支持,增加了黑滩河水库建设前期省级补助。

二、支出决算情况说明

曲靖市水务局(本级)2022年度支出合计45,088,754.07元。其中:基本支出21,664,532.43元,占总支出的48.05%;项目支出23,424,221.64元,占总支出的51.95%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加2,420,192.18元,增长5.67%。其中:基本支出减少3,004,442.44元,下降12.18%;项目支出增加5,424,634.62元,增长30.14%;上缴上级支出增加0.00元,与上年对比无变化;经营支出增加0.00元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.00元,与上年对比无变化。主要原因一是缴纳医疗保险比例调减,缴费减少,因此基本支出减少,二是推进水利前期工作,争取上级资金支持,增加了黑滩河水库建设前期省级补助,因此项目支出增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市水务局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,664,532.43元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,722,682.52元,占基本支出的91.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,941,849.91元,占基本支出的8.96%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市水务局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出23,424,221.64元。其中:基本建设类项目支出19,477,205.08元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.重点项目前期工作19,477,205.08元,主要用于黑滩河水库、罗师灌区建设前期可研、初设批复等前期工作。

2.防汛抗旱项目支出1,259,551.00元,主要用于水旱灾害风险普查、防汛物资储备、防汛抗旱设施维护。

3.水利项目管理规划工作1,532,620.29元,主要用于河长制项目建设及水利水文规划、管理等支出。

4.水土保持项目管理240,000.00元,主要用于水土保持规划目标责任评估支出。

5.水政执法管理380,000.00元,主要用于水政执法监督管理等支出。

6.水资源管理534,845.27元,主要用于最严格水资源管理监测评价支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市水务局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出45,088,754.07元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,420,192.18元,增长5.67%,主要原因是推进水利前期工作,争取上级资金支持,增加了黑滩河水库建设前期省级补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出234,015.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于罗师灌区前期勘察、可研编制支出;

2.社会保障和就业(类)支出3,156,782.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于离退休人员工资福利支出及在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费、死亡抚恤支出;

3.卫生健康(类)支出1,461,932.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出;

4.农林水(类)支出38,281,089.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.90%。主要用于水利系统人员支出、水利行业业务管理、用于江、河、湖、滩等水利工程建设、治理工程运行与维护、防汛抗旱、水资源利用与规划、水土保持生态工程措施和各项管理保护活动等支出;

5.住房保障(类)支出1,654,934.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于职工住房公积金缴费支出;

6.灾害防治及应急管理(类)支出300,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于自然灾害风险普查支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为265,900.00元,支出决算为327,166.38元,完成年初预算的123.04%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算303,458.38元,占总支出决算的92.75%;公务接待费支出决算23,708.00元,占总支出决算的7.25%,具体是国内接待费支出决算23,708.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市水务局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为265,900.00元,支出决算为327,166.38元,完成年初预算的123.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为303,458.38元,完成年初预算的132.00%;公务接待费支出决算为23,708.00元,完成年初预算的65.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加,具体情况如下:车辆使用年代较长,部件老化,致运行成本逐年增加,修理费用及油耗过高,油价上涨,导致公务用车运行维护费用比年初预算增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少158,021.27元,下降32.57%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年对无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算减少145,023.27元,下降32.34%;公务接待费支出决算减少12,998.00元,下降35.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是严格执行中央八项规定,严控经费支出,公务接待费减少;二是公务用车运行维护费2021年度结清以前年度修理费用等,支出较大,2022年未支付以前年度的车辆费用,因此,公务用车运行维护费用比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障水利行业管理、防汛、抗旱、水利工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次360人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级水利部门到我市调研、检查、指导工作;相关州、市水利部门人员到我市学习交流等共计35批次,360人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市水务局(本级)2022年机关运行经费支出1,941,849.91元,比上年增加289,339.76元,增长17.51%,主要原因2021年受疫情影响,各项费用大幅下降,2022年度疫情得到有效控制,差旅费、办公费等公用经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于保障市水务局机关正常运转的日常支出,包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,曲靖市水务局(本级)部门资产总额45,491,292.60元,其中,流动资产850,438.19元,固定资产11,186,079.24元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程33,290,485.17元,无形资产164,290.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加33,918,140.91元,其中固定资产增加126,396.00元,流动资产增加501,259.74元, 在建工程增加33,290,485.17元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋2842.00平方米,账面原值2,579,400.00元,实现资产使用收入416,293.88元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额105,551.00元,其中:政府采购货物支出105,551.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额105,551.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分    名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、一般公共服务支出(类)反映政府提供其他一般公共服务的支出。

四、社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、卫生健康支出(类)反映政府卫生健康方面的支出。

六、农林水支出(类)反映政府农林水方面的支出。

七、住房保障支出(类)反映政府用于住房方面的支出。

附件:

1、曲靖市水务(本级)2022年度部门决算表

2、曲靖市水务(本级)2022年度绩效自评表

3、曲靖市水务局(本级)2022年度国有资产使用情况表

监督索引号53030011033200601111