曲靖市直机关干休所2024年度部门预算

发布时间:2024-02-06 11:23:00   索引号:    文号:    来源: 赵春娥   

 

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曲靖市直机关老干部离职休养所

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市直机关老干部离职休养所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市直机关老干部离职休养所2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市直机关老干部离职休养所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市直机关老干部离职休养所

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.组织住所离休老干部的政治学习和做好思想政治工作,宣传中央、省委、市委的方针政策。

2.组织住所离休老干部开展和参加各种有益的社会调查及有关身心健康的活动。

3.协助和帮助住所老干部落实好有关文件规定的生活待遇。

4.搞好调查,接待老干部反映情况,及时向市委、市政府上报离休老干部的思想、生活动态,妥善处理好老干部与单位之间、邻里之间的矛盾。

5.管理好干休所的固定资产及公共设施。

6.认真积极为所内老干部排忧解难,保障老干部用车方便,小病及时治疗,水电畅通。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、财务室、综合服务室、医务室。

我部门为曲靖市一级预算单位,所属单位0

(三)重点工作概述

1.加强干部队伍自身建设。通过集中学习、个人自学、参加培训等方式,引导干部职工加强对党史、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和全国、全省离退休干部双先表彰大会精神的学习,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,打造一支让组织放心、让老干部满意的过硬队伍。

2.组织老干部进行政治理论学习。建立贴心阅览室,尽量选取订阅大字版的报刊杂志供老同志学习使用,方便老同志随时了解掌握党和国家的方针政策,使老同志在思想上、行动上始终与党中央保持一致,自觉做到政治坚定,思想常新,与时俱进。 

3.落实好走访慰问制度。在重大节日、老干部生日以及生病住院时,坚持由所领导带队走访看望慰问,与老同志沟通思想,交流感情,主动听取老同志的意见和建议,及时改进工作,并尽可能帮助他们解决实际困难和问题,让老同志切身感受到党和政府的温暖和关怀。

4.做好房屋安全隐患排查及公共设施维修管理工作。结合干休所房屋及公共设施不断老化,修缮维护成本和使用风险越来越高的实际,建立健全风险隐患排查机制。定期检查干休所内的变压器、电线、供水管道等公共设施并进行维修保养,对所内房屋、供水管道、电线电路、变压器、排水沟等进行安全隐患排查,形成常态化管理。

5.加强干休所内日常安全和卫生管理工作。做好所内的日常卫生保洁、园林绿化以及安全保卫工作,加强来访人员的进出管理和车辆停放管理,营造舒适、整洁、安全的工作、生活环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制13人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入202.33万元,其中:一般公共预算收入202.33万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入2.10万元。

与上年对比,减少0.47万元,下降0.23%,主要原因是:我部门2024退休人员较上年减少1人(自然减员),随工资计提的退休人员公用经费、工会经费、福利费预算指标相应减少,导致本年度财务总收入较2023有所减少。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入200.23万元,其中:本年收入200.23万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款200.23万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少0.47万元,下降0.23%,主要原因是:我部门2024退休人员较上年减少1人(自然减员),随工资计提的退休人员公用经费、工会经费、福利费预算指标相应减少,导致本年度财政拨款收入较2023有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出202.33万元。财政拨款安排支出200.23万元,其中:基本支出183.23万元,与上年对比减少6.23万元下降3.28%主要原因是:一是2023编外人员支出经费5.76万元单独从统筹的特定目标类项目中分离出来,放入基本支出的30199其他工资福利支出科目指标,2024年部门预算时将此项费用指标回归到部门特定目标类项目经费中二是我部门2024退休人员较上年减少1人(自然减员),随工资计提的退休人员公用经费、工会经费、福利费预算指标相应减少;项目支出17.00万元,与上年对比增加5.76万元,增长51.24%主要原因是:2023编外人员支出经费5.76万元单独从统筹的特定目标类项目中分离出来,放入基本支出的30199其他工资福利支出科目指标,2024年部门预算时将此项费用指标回归到部门特定目标类项目经费中,导致项目支出较上年增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行135.96万元,主要用于部门的工资福利支出、日常公用经费支出。

2.2010302一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务17.00万元,主要用于部门开展专项业务工作的经费支出。

3.2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2.70万元,主要用于部门离退休人员的日常公用经费、工会经费、福利费支出。

4.2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.33万元,主要用于部门离退休事业人员的日常公用经费、工会经费、福利费支出。

5.2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出16.28万元,主要用于部门为职工缴纳的基本养老保险费支出。

6.2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗5.72万元,主要用于部门为职工缴纳的基本医疗保险费。

7.2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助6.60万元,主要用于部门为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

8.2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出1.24万元,主要用于部门为职工缴纳的工伤保险、生育保险及附加商业险缴费支出。

9.2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金14.40万元,主要用于部门为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出157.01万元(其中:基本支出157.01万元,项目支出0.00万元);

30101基本工资39.17万元(其中:基本支出39.17万元,项目支出0.00万元);

30102津贴补贴56.00万元(其中:基本支出56.00万元,项目支出0.00万元);

30103奖金17.60万元(其中:基本支出17.60万元,项目支出0.00万元);

30108机关事业单位基本养老保险缴费16.28万元(其中:基本支出16.28万元,项目支出0.00万元);

30110职工基本医疗保险缴费5.72万元(其中:基本支出5.72万元,项目支出0.00万元);

30111公务员医疗补助缴费6.60万元(其中:基本支出6.60万元,项目支出0.00万元);

30112其他社会保障缴费1.24万元(其中:基本支出1.24万元,项目支出0.00万元);

30113住房公积金14.40万元(其中:基本支出14.40万元,项目支出0.00万元);

302商品和服务支出36.22万元(其中:基本支出26.22万元,项目支出10.00万元);                                       

30201办公费3.85万元(其中:基本支出2.85万元,项目支出1.00万元);

30205水费0.30万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.30万元);

30206电费0.70万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.70万元);

30207邮电费1.92万元(其中:基本支出1.92万元,项目支出0.00万元);

30211差旅费2.60万元(其中:基本支出2.60万元,项目支出0.00万元);

30213维修(护)费1.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元);

30215会议费0.36万元(其中:基本支出0.36万元,项目支出0.00万元);

30216培训费0.63万元(其中:基本支出0.63万元,项目支出0.00万元);

30226劳务费7.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出7.00万元);

30228工会经费3.17万元(其中:基本支出3.17万元,项目支出0.00万元);

30229福利费3.48万元(其中:基本支出3.48万元,项目支出0.00万元);

30231公务用车运行维护费2.70万元(其中:基本支出2.70万元,项目支出0.00万元);

30239其他交通费用8.51万元(其中:基本支出8.51万元,项目支出0.00万元);

303对个人和家庭的补助6.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出6.00万元);

30305生活补助6.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出6.00万元);

310资本性支出1.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元);

31002办公设备购置1.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出200.23万元,与上年对比,减少0.47万元,下降0.23%,主要原因是:我部门2024退休人员较上年减少1人(自然减员),随工资计提的退休人员公用经费、工会经费、福利费预算指标相应减少,导致本年度一般公共预算支出2023有所减少

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比,无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比,无变化。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市直机关老干部离职休养所2024年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

曲靖市直机关老干部离职休养所2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市直机关老干部离职休养所2024年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市直机关老干部离职休养所2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市直机关老干部离职休养所2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,我部门财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比,无变化。预算支出0.00万元,与上年对比,无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额3.40万元,其中:政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.70万元,较上年减少0.14万元,下降4.92%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年对比,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.00万元,与上年对比无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元,较上年减少0.14万元,下降4.92%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比,无变化;公务用车运行维护费2.70万元,较上年减少0.14万元,下降4.92%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少原因:我部门严格执行厉行节约等规定,将三公经费严格纳入预算管理,进一步研究完善公务用车管理制度及经费支出审批程序,缩减公务用车运行维护费支出。

、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市直机关老干部离职休养所2024年无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的专项支出。

3.三公经费:指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排26.22万元,与上年对比,减少0.67万元,下降2.49%其中:公用经费(包含办公费邮电费、劳务费、办公设备购置)7.37万元,与上年对比减少0.43万元,下降5.51%主要原因按比例逐年压缩公用经费;会议费0.36万元,与上年对比无变化;培训费0.63万元,与上年对比增加0.01万元,增长1.61%主要原因因晋档晋级导致人员工资增加,随之计提的培训费增加;工会经费3.17万元,与上年对比减少0.06万元,下降1.85%主要原因退休人员比上年减少1,随工资计提的工会经费相应减少;福利费3.48万元,与上年对比减少0.05万元,下降1.41%主要原因退休人员比上年减少1,随工资计提的福利相应减少;公务用车运行维护费2.70万元,与上年对比减少0.14万元,下降4.92%主要原因我部门严格执行厉行节约等规定,将三公经费严格纳入预算管理,进一步研究完善公务用车管理制度及经费支出审批程序,缩减公务用车运行维护费支出;其他交通费用8.51万元,与上年对比无变化我部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,我部门资产总额152.84万元净值41.64万元),其中,流动资产36.33万元,固定资产116.51万元净值5.31万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加0.76万元,其中固定资产增加2.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

曲靖市直机关老干部离职休养所

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

 

曲靖市直机关老干部离职休养所

2024年部门预算表

(附件:曲靖市直机关老干部离职休养所2024年部门预算表)

 

 

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