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曲靖市职业教育服务中心2023年度部门决算

发布时间:2024-10-08 09:47:16   索引号:   文号:   来源:曲靖市职业教育服务中心   

监督索引号53030006036401101000

曲靖市职业教育服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市职教服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 曲靖市职业教育服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖职业教育园区位于曲靖市麒麟城区,中心占地2700亩,入驻六所院校(含省属能源职业技术学院),学校建筑面积800000平方米,累计完成投资223000万元,其中学校168000万元。曲靖市职业教育服务中心主要职责为:

一、负责职教园区各项工作的组织领导、统筹协调,对职教园区各项工作依法管理。

二、负责编制职教中心相关规划及公共部分工程的建设。

三、负责园区基础设施和公共服务设施的管理。

四、负责职教中心对外合作、招商引资、项目引进工作。

五、协助教育主管部门,支持入驻院校整合职教资源,扩大办学规模,提高办学水平,为社会培养更多合格人才。

(二)2023年度重点工作任务概述

曲靖市职业教育服务中心统筹协调、依法管理,一手抓园区工程建设,一手抓园区基础设施管理。成立了职教园区警务室、环境卫生综合执法队,园区卫生、绿化实行社会化管理,营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学环境;建立健全防治机制,加强监管力度;组织起草职教园区发展规划和管理意见,谋求职教园区长远发展。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

曲靖市职业教育服务中心共设置3个内设机构,包括:办公室、规划建设科、对外合作科

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

曲靖市职业教育服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市教育体育局2023年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市职业教育服务中心2023年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员0人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人离休0人,退休1

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款三公经费预算,《一般公共预算财政拨款三公经费情况表》为空表。

第三部 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市职业教育服务中心2023年度收入合计315.48万元。其中:财政拨款收入315.48万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少5.95万元,下降1.85%。主要原因是其中:财政拨款收入减少5.95万元,下降1.85%;上级补助收入增加0.00万元,与上年对比无变化;事业收入增加0.00万元,与上年对比无变化;经营收入增加0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年对比无变化;其他收入增加0.00万元,与上年对比无变化。收入减少5.95万元主要原因是1人退休,人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市职业教育服务中心2023年度支出合计315.48万元。其中:基本支出146.89万元,占总支出的46.56%;项目支出168.59万元,占总支出的53.44%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少5.95万元,下降1.85%。其中:基本支出减少6.40万元,下降4.18%;项目支出减少0.45万元,下降0.27%;上缴上级支出增加0.00万元,与上年对比无变化;经营支出增加0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.00万元,与上年对比无变化。支出减少5.95万元,主要原因是1人退休,人员经费支出减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市职业教育服务中心单位机构正常运转的日常支出146.89万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.94万元,占基本支出的92.55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.95万元,占基本支出的7.45%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市职业教育服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出168.59万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

曲靖市职业教育服务中心园区管护费主要用于对园区公共部分环境卫生、绿化管养、道路、路灯、泵站、地下管网等公共基础设施管理维护

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市职业教育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出315.48万占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5.95万元,下降1.85%,主要原因是1人退休,人员经费支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出275.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及园区基础设施维护管理支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出23.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于事业单位养老保险缴费支出以及工伤保险、失业保险等社保支出。

9.卫生健康(类)支出5.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于医疗保险费支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出11.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市职业教育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于年初预算数

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.00万元,与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市职业教育服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化。主要原因为曲靖市职业教育服务中心属非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,曲靖市职业教育服务中心资产总额8.47万元,其中,流动资产8.34万元,固定资产0.13万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额增加1.00万元,其中固定资产减少0.20万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据《中共曲靖市委机构编制委员会关于撤销曲靖市职业教育服务中心的通知》(曲编〔202190号)精神,撤销曲靖市教育体育局管理的事业单位曲靖市职业教育服务中心,11名财政全额拨款事业编制由市委编委收回,原市职教服务中心8名在职人员安置问题和承担的公共基础设施管理维护职责,由市教育体育局牵头,协商相关部门妥善安置和解决。为确保人员安置工作平稳有序推进,园区管护职责等事权顺利移交,确保园区工作正常运转,单位各项事项彻底移交前,曲靖市职业教育服务中心仍对职教园区公共基础设施进行管理维护直至各事项完成移交。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030006036401101111

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